Orden de Compra. Nº1260-451-CM16 "Insumos de aseo y limpieza"
Recuerde que el responsable del pago es GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1260-451-CM16
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-12-2016
Nombre de la Orden de Compra Insumos de aseo y limpieza
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICIONES - PROGRAMA 01
Razón Social GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO DE SANTIAGO
R.U.T. 61.923.200-3
Dirección de Unidad de Compra Bandera N° 46,
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO DE SANTIAGO
R.U.T. 61.923.200-3
Dirección de Facturación Bandera N°46
Comuna Santiago Centro
Impuesto 1493447,405
Dirección de Envío de la Factura Bandera N°46
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA
Razón Social COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 78.906.980-8
Sucursal COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111703
2239-7-LP12
Toallas de papel700 (975220) TOALLA DE PAPEL TORK 200 M 20 CM 990220(975220) TOALLA DE PAPEL TORK 200 M 20 CM; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 8.230,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.761.000 $ 5.761.000
47131803
2239-7-LP12
Desinfectantes domésticos5 (975942) DESINFECTANTE DIVERSEY GERMIKIL 5 L 990942(975942) DESINFECTANTE DIVERSEY GERMIKIL 5 L; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 14.105,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.525 $ 70.525
47131810
2239-7-LP12
Productos para lavar platos15 (977215) LAVALOZA QUIX BIDON 10 L 992215(977215) LAVALOZA QUIX BIDON 10 L; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 16.648,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 249.720 $ 249.720
12141901
2239-7-LP12
Cloro Cl15 (980143) CLORO TREMEX DESINFECTANTE CONCENTRADO 5% HIPOCLORITO 5 LITROS 2 UNIDADES 995374(980143) CLORO TREMEX DESINFECTANTE CONCENTRADO 5% HIPOCLORITO 5 LITROS 2 UNIDADES; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 6.095,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 91.425 $ 91.425
53131608
2239-7-LP12
Jabones30 (998287) JABÓN DIVERSEY ENHANCE FLORAL BIDON DE 5 LITROS 1015308(998287) JABÓN DIVERSEY ENHANCE FLORAL BIDON DE 5 LITROS; Código: RO2577 ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 5.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 174.000 $ 174.000
14111704
2239-7-LP12
Papel higiénico120 (1271839) PAPEL HIGIÉNICO PROPAPER CENTURY HOJA SIMPLE 500 MTS 100% CELULOSA 8 UNIDADES 1298056(1271839) PAPEL HIGIÉNICO PROPAPER CENTURY HOJA SIMPLE 500 MTS 100% CELULOSA 8 UNIDADES; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 14.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.756.680 $ 1.756.680
Total Neto $ 8.103.350
Descuento $ 243.100
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.493.447
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 9.353.697


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.