Orden de Compra. Nº1260-8-SE20 "Reparación de camarines del parque Lo Errazuriz"
Recuerde que el responsable del pago es GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO DE SANTIAGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1260-8-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 07-01-2020
Nombre de la Orden de Compra Reparación de camarines del parque Lo Errazuriz
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICIONES - PROGRAMA 01
Razón Social GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO DE SANTIAGO
R.U.T. 61.923.200-3
Dirección de Unidad de Compra Bandera N°46, Santiago, Región Metropolitana
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria por cambio de periodo (revisar en la sección adjuntos). Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 791 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO DE SANTIAGO
R.U.T. 61.923.200-3
Dirección de Facturación Bandera N°46
Comuna Santiago Centro
Impuesto 711588,57
Dirección de Envío de la Factura Bandera N°46
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Dirección de entrega de los servicios

Dirección de despacho: Parque Lo Errazuriz: Calle Mailef 6091.- Estación Central.- Santiago; At. Sr. Christian Ramos E., Móvil: 569 34086293.-; e mail: cramos@gobiernosantiago.cl;

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CUYEN LTDA
Razón Social COMERCIAL CUYEN LTDA
R.U.T. 76.400.588-0
Sucursal CUYEN LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30181503
Duchas1Unidad no definidaRevestimiento de cerámica muro, nivelación de cielos, estructura Metalcom, pintura esmalte, separador aluminio duchaRevestimiento de cerámica muro, nivelación de cielos, estructura Metalcom, pintura esmalte, separador aluminio ducha $ 3.745.203,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.745.203 $ 3.745.203
Total Neto $ 3.745.203
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 711.589
TOTAL OC $ 4.456.792


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.