Orden de Compra. Nº1260057-432-SE24 "COMPRA INSUMOS DENTALES"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de Peñaflor
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1260057-432-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 22-04-2024
Nombre de la Orden de Compra COMPRA INSUMOS DENTALES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1260057-5-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social Hospital de Peñaflor
R.U.T. 61.602.121-4
Dirección de Unidad de Compra Jose Miguel Carrera N°214
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1725 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital de Peñaflor
R.U.T. 61.602.121-4
Dirección de Facturación Jose Miguel Carrera N°214
Comuna Peñaflor
Impuesto 65221,68
Dirección de Envío de la Factura Jose Miguel Carrera N°214
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 23-04-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Expro Dental (SCL)
Razón Social EXPRO SPA
R.U.T. 99.574.460-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Expro Dental (SCL)
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30201903
Unidades dentales3UnidadACRILICO BLANCO AUTOCURADO (UD) ACRILICO AUTORAP TRANSPARENTE 250GR MARCHE $ 7.940,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.820 $ 23.820
30201903
Unidades dentales3600UnidadAGUJA P/JERINGA CARPULE DESECH. CORTA 30G X 20MM LARGO (UD) AGUJA DESECH 30G CORTA MISAWA X100 $ 59,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 212.400 $ 212.400
30201903
Unidades dentales1200UnidadAGUJA P/JERINGA CARPULE DESECH. LARGA 27 G X 40 MM LARGO (UD AGUJA DESECH 27G LARGA MISAWA X100 $ 59,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.800 $ 70.800
30201903
Unidades dentales6UnidadCIZALLA O ALICATE CORTANTE (UD) CIZALLA 13CM ARAIN- PAQUISTAN $ 6.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.252 $ 36.252
Total Neto $ 343.272
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 65.222
TOTAL OC $ 408.494


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.