Orden de Compra. Nº1260057-592-SE26 "(648) Contratación del Servicio de Aseo Adm. Abril 2026"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de Peñaflor
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1260057-592-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 01-06-2026
Nombre de la Orden de Compra (648) Contratación del Servicio de Aseo Adm. Abril 2026
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1260057-29-LQ24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social Hospital de Peñaflor
R.U.T. 61.602.121-4
Dirección de Unidad de Compra AV VICUÑA MACKENNA 4205
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2174
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital de Peñaflor
R.U.T. 61.602.121-4
Dirección de Facturación Jose Miguel Carrera N°214
Comuna *
Impuesto 1916446,78
Dirección de Envío de la Factura Jose Miguel Carrera N°214
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LIMCHILE S.A.
Razón Social LIMCHILE S A
R.U.T. 96.847.110-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal LIMCHILE S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76111501
Servicios de limpieza de edificios1Unidad no definidaSERVICIO EXTRAORDINARIO APOYO (1 mes)SERVICIO EXTRAORDINARIO APOYO (1 mes) $ 1.002.635,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.002.635 $ 1.002.635
76111501
Servicios de limpieza de edificios1Unidad no definidaSERVICIO GENERALES DE ASEO Y MANTENCION EN AREAS COMUNES (1 mes)SERVICIO GENERALES DE ASEO Y MANTENCION EN AREAS COMUNES (1 mes) $ 7.582.637,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.582.637 $ 7.582.637
76111501
Servicios de limpieza de edificios1Unidad no definidaAUMENTO DE AREAS COMUNES 1 OP. (1 mes) AUMENTO DE AREAS COMUNES 1 OP. (1 mes) $ 1.002.635,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.002.635 $ 1.002.635
76111501
Servicios de limpieza de edificios1Unidad no definidaServicio extraordinario días feriados renunciables 03 y 04 de abril del 2026Servicio extraordinario días feriados renunciables 03 y 04 de abril del 2026 $ 498.655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 498.655 $ 498.655
Total Neto $ 10.086.562
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.916.447
TOTAL OC $ 12.003.009


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.