Orden de Compra. Nº1260057-8272-SE25 "(15102) OPTICA MES DE JULIO 2025"
Recuerde que el responsable del pago es Hospital de Peñaflor
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1260057-8272-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-08-2025
Nombre de la Orden de Compra (15102) OPTICA MES DE JULIO 2025
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1260057-2-LQ25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Bienes y Servicios
Razón Social Hospital de Peñaflor
R.U.T. 61.602.121-4
Dirección de Unidad de Compra AV VICUÑA MACKENNA 4205
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4208
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Hospital de Peñaflor
R.U.T. 61.602.121-4
Dirección de Facturación Jose Miguel Carrera N°214
Comuna *
Impuesto 900130,32
Dirección de Envío de la Factura Jose Miguel Carrera N°214
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor OPTICA PRIMA
Razón Social INVERSIONES OPTICA PRIMA SPA
R.U.T. 76.882.088-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal OPTICA PRIMA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42142902
Lentes de gafas645Unidad no definidaContratación Del Suministro De Lentes Ópticos NORMALES Para Garantías Ges Del Hospital De Peñaflor JULIO 2025LENTE OPTICOS NORMALES JULIO 2025 $ 7.311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.715.595 $ 4.715.595
42142902
Lentes de gafas3UnidadContratación Del Suministro De Lentes Ópticos ESPECIALES Para Garantías Ges Del Hospital De Peñaflor JULIO 2025LENTE OPTICOS ESPECIALES JULIO 2025 $ 7.311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.933 $ 21.933
Total Neto $ 4.737.528
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 900.130
TOTAL OC $ 5.637.658


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.