Orden de Compra. Nº1260553-288-AG23 "EDUCACION-SEP-ADQUISICION SERVICIO COFFE BREAK PARA ESC. LAGO AZUL-Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1260553-66-COT23"
Recuerde que el responsable del pago es CORP MUNICIPAL DE PANGUIPULLI SALUD
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1260553-288-AG23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-08-2023
Nombre de la Orden de Compra EDUCACION-SEP-ADQUISICION SERVICIO COFFE BREAK PARA ESC. LAGO AZUL-Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1260553-66-COT23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educacion
Razón Social CORP MUNICIPAL DE PANGUIPULLI SALUD
R.U.T. 71.016.300-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-01-001 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP MUNICIPAL DE PANGUIPULLI SALUD
R.U.T. 71.016.300-6
Dirección de Facturación Sor Mercedes nro. 136
Comuna Panguipulli
Impuesto 47880
Dirección de Envío de la Factura Sor Mercedes nro. 136
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 18-08-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GENESIS ARAYA
Razón Social PRODUCCIONES ARAYA SPA
R.U.T. 76.814.208-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal GENESIS ARAYA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
93131608
Servicios de suministro de alimentos1UnidadSERVICIO DE COFFE PARA 50 PERSONAS EL DIA 17 DE AGOSTO A LAS 15:00 HRS EN ESCUELA LAGO AZUL DE PUERTO FUY. EL COFFE DEBE INCLUIR TE Y CAFE EN SACHET , AZUCAR Y SUCRALOSA EN SACHET, 50 VASOS DE JUGO, 50 MILO EN SACHET O SIMILAR, 50 AGUA GASIFICADA, 50 EMPANADAS DE HORNO PINO, 50 PORCIONES DE KUCHEN Y 50 UD DE SANDWICH , SE DEBE INCLUIR MANTELERIA, VAJILLA COMPLETA, ARREGLOS FLORALES   $ 252.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252.000 $ 252.000
Total Neto $ 252.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 47.880
TOTAL OC $ 299.880


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.814.208-4 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.