Orden de Compra. Nº1260553-331-SE24 "EDUCACION-ADQUISICION DE COLACIONES PARA CLAUDIO ARRAU-SEP"
Recuerde que el responsable del pago es CORP MUNICIPAL DE PANGUIPULLI SALUD
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1260553-331-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-07-2024
Nombre de la Orden de Compra EDUCACION-ADQUISICION DE COLACIONES PARA CLAUDIO ARRAU-SEP
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2159-16-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educacion
Razón Social CORP MUNICIPAL DE PANGUIPULLI SALUD
R.U.T. 71.016.300-6
Dirección de Unidad de Compra Sor Mercedes nro. 136
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-01-001 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP MUNICIPAL DE PANGUIPULLI SALUD
R.U.T. 71.016.300-6
Dirección de Facturación Sor Mercedes nro. 136
Comuna *
Impuesto 25342,2
Dirección de Envío de la Factura Sor Mercedes nro. 136
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 26-07-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Fouad E.I.R.L.
Razón Social COMERCIAL FOUAD MALKI EIRL
R.U.T. 76.067.254-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercial Fouad E.I.R.L.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
93131608
Servicios de suministro de alimentos1Unidad25 COLACIONES CONSISTENTES EN 1 SANDWICH QUESO JAMON, 1 LECHE INDIVIDUAL, 1 YOGURTH, 1 PLATANO + BOLSA DE PAPEL RETIRA EL 25 DE JULIO 2024  $ 54.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 54.750 $ 54.750
93131608
Servicios de suministro de alimentos1Unidad26 COLACIONES CONSISTENTES EN LECHE INDIVIDUAL, JUGO INDIVIDUAL, GALLETAS MANTEQUILA O TRITON, GALLETON INDIVIDUAL + BOLSA DE PAPEL RETIRA EL 26 DE JULIO DE 2024  $ 78.630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.630 $ 78.630
Total Neto $ 133.380
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 25.342
TOTAL OC $ 158.722


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.