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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1260553-594-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
23-10-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Educación - Contrato Suministro Aseo 2024 desde 2159-14-LE24 Escuela Rural Lago Neltume |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2159-14-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CORP MUNICIPAL DE PANGUIPULLI SALUD
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R.U.T. |
71.016.300-6 |
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Dirección de Facturación |
Sor Mercedes nro. 136 |
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Comuna |
Panguipulli
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Impuesto |
23727,58 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Sor Mercedes nro. 136 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
25-10-2024 |
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Proveedor |
FERNANDO VELOSO OLIVA |
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Razón Social |
FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA
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R.U.T. |
14.205.876-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
FERNANDO VELOSO OLIVA |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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47131805
| Limpiadores de uso general | 1 | Unidad | Según el detalle de productos enviado por correo electrónico. | Según el detalle de productos indicado en punto 7 linea 2 de bases administrativas. |
$ 30.876,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 30.876
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$ 30.876
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47131805
| Limpiadores de uso general | 1 | Unidad | Según el detalle de productos enviado por correo electrónico. | Según el detalle de productos indicado en punto 7 linea 4 de bases administrativas. |
$ 94.006,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 94.006
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$ 94.006
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Total Neto
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$ 124.882
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 23.728
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$ 148.610
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.