Orden de Compra. Nº1260688-178-AG25 "ADQUISICION DE 108 COLACIONES 16 OCT EBES"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL POZO AL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1260688-178-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-10-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE 108 COLACIONES 16 OCT EBES
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICIONES EDUCACION
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL POZO AL
R.U.T. 71.497.400-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.01.001 del sistema SOFTLAND.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL POZO AL
R.U.T. 71.497.400-9
Dirección de Facturación CALA CALA # 112
Comuna Pozo Almonte
Impuesto 139536
Dirección de Envío de la Factura CALA CALA # 112
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 16-10-2025
TítuloDescripción
DIRECCION DE ENTREGA CALLE ESTACION, ESCUELA BASICA ESTRELLA DEL SUR, POZO ALMONTE
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor UNIDAD REGIONAL DE ALIMENTACION Y CATERING Y HOSPEDAJE EN LA COMUNA DE PICA
Razón Social YANKO CARLOS BURGOS ARIAS
R.U.T. 9.464.405-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal UNIDAD REGIONAL DE ALIMENTACION Y CATERING Y HOSPEDAJE EN LA COMUNA DE PICA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50101634
Fruta fresca108UnidadNARANJAS O MANZANAS  $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.200 $ 43.200
50202304
Jugos y néctar envasados108UnidadLECHE BOMBILLIN DE 200CC DIFERENTES SABORES: CHOCOLATE, FRUTILLA O NATURAL  $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.200 $ 43.200
50202304
Jugos y néctar envasados108UnidadJUGO BOMBILLIN DE 200CC DIFERENTES SABORES   $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.200 $ 43.200
50202310
Agua mineral108UnidadAGUA MINERAL SIN GAS DE 1 LITRO  $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.400 $ 86.400
50221202
Cereales en barra108UnidadBARRAS DE CEREAL DIFERENTES SABORES  $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.200 $ 43.200
50192501
Sandwiches y canapés con relleno frescos108UnidadSANDWICH BARROS LUCOS (CARNE QUESO)  $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 237.600 $ 237.600
50192501
Sandwiches y canapés con relleno frescos108UnidadSANDWICH ALIADOS (JAMON QUESO)  $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 237.600 $ 237.600
Total Neto $ 734.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 139.536
TOTAL OC $ 873.936


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 9.464.405-4 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.