|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1260688-278-AG25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
12-11-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1260688-261-COT25 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL POZO AL
|
|
R.U.T. |
71.497.400-9 |
|
Dirección de Facturación |
CALA CALA # 112 |
|
Comuna |
Pozo Almonte
|
|
Impuesto |
37620 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
CALA CALA # 112 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
17-11-2025 |
| DIRECCION DE ENTREGA | CALLE CASCADA 86, COMUNA POZO ALMONTE |
|
|
Proveedor |
Bravoval |
|
Razón Social |
COMERCIAL BRAVOVAL SPA
|
|
R.U.T. |
77.950.418-2 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Bravoval |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
44111910
| Colgadores | 20 | Unidad | COLGADORES DE ROPA, MATERIAL DE MADERA | |
$ 2.800,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 56.000
|
$ 56.000
|
60121206
| Pintura de maquillaje | 3 | Kit | MAQUILLAJE FACIAL DE NIÑOS COLORES SURTIDOS | |
$ 18.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 54.000
|
$ 54.000
|
91101702
| Servicios de trenzado, pelucas y tratamientos capilares | 10 | Unidad | PELUCAS PARA NIÑOS DIFERENTES COLORES, MATERIAL SINTETICO | |
$ 8.800,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 88.000
|
$ 88.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 198.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 37.620
|
|
$ 235.620
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.