Orden de Compra. Nº1260688-307-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1260688-290-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL POZO AL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1260688-307-AG25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-11-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1260688-290-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ADQUISICIONES EDUCACION
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL POZO AL
R.U.T. 71.497.400-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.01.001 del sistema SOFTLAND ERP.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL POZO AL
R.U.T. 71.497.400-9
Dirección de Facturación CALA CALA # 112
Comuna Pozo Almonte
Impuesto 35340
Dirección de Envío de la Factura CALA CALA # 112
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 28-11-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CEBG PRODUCCIONES
Razón Social COMERCIALIZADORA EDUARDO BRITO GALLARDO E.I.R.L.
R.U.T. 77.831.345-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CEBG PRODUCCIONES
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202310
Agua mineral60BotellaAGUA MINERAL SIN GAS DE 500 ML (DEBE VENIR 1 POR PAQUETE)  $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000
50192501
Sandwiches y canapés con relleno frescos60UnidadSANDWICH DE JAMON Y QUESO EN PAN ALLULLA (DEBE VENIR 1 POR PAQUETE)  $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 84.000 $ 84.000
50202304
Jugos y néctar envasados60UnidadJUGO BOMBILLIN EN CAJA DE 200 ML APROX, DIFERENTES SABORES (DEBE VENIR 1 POR PAQUETE)  $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
50181903
Galletas simples saladas60UnidadMINI GALLETAS DIFERENTES SABORES (DEBE VENIR 1 POR PAQUETE)  $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.000 $ 18.000
50101634
Fruta fresca60UnidadFRUTA NARANJA O MANZANA (DEBE VENIR 1 POR PAQUETE)  $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000
Total Neto $ 186.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 35.340
TOTAL OC $ 221.340


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.