|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1260688-35-SE23 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
07-07-2023 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 1260688-5-LE23 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
1260688-5-LE23 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL POZO AL
|
|
R.U.T. |
71.497.400-9 |
|
Dirección de Facturación |
CALA CALA # 112 |
|
Comuna |
Pozo Almonte
|
|
Impuesto |
1061976,88 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
CALA CALA # 112 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
24-07-2023 |
| DESPACHO | DESPACHO EN CALLE ARICA #454 COMUNA DE POZO ALMONTE |
|
|
Proveedor |
Distribuidora Nene Spa |
|
Razón Social |
DISTRIBUIDORA NENE SPA
|
|
R.U.T. |
76.067.436-2 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Distribuidora Nene Spa |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
44121707
| Lápices de colores | 1 | Unidad | LASGG ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS DE LIBRERIA PARA BIBLIOTECA CKA DEL LICEO ALCALDE SERGIO GONZALEZ GUTIERREZ, SEGUN REQUERIMIENTO INTERNO NRO 311 ADJUNTO | cotización nro 131279 |
$ 5.589.352,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 5.589.352
|
$ 5.589.352
|
|
|
Total Neto
|
$ 5.589.352
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 1.061.977
|
|
$ 6.651.329
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.