Orden de Compra. Nº1261592-3922-SE25 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1261592-10-LR25"
Recuerde que el responsable del pago es Corporación Municipal Desarrollo Social Antofagast
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1261592-3922-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-08-2025
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1261592-10-LR25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1261592-10-LR25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIDAD TÉCNICA DIRECCIÓN DE SALUD
Razón Social Corporación Municipal Desarrollo Social Antofagast
R.U.T. 71.102.600-2
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA ARGENTINA 1595 – II PISO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-06-006 Mantenimiento y Reparacion de Otras Maquinarias y Equipos del sistema Softland.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Corporación Municipal Desarrollo Social Antofagast
R.U.T. 71.102.600-2
Dirección de Facturación AVENIDA ARGENTINA 1595 – II PISO
Comuna Antofagasta
Impuesto 44350,37
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA ARGENTINA 1595 – II PISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor BIOMEDICA INGENIERIA
Razón Social B INGENIERÍA SPA
R.U.T. 76.011.347-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal BIOMEDICA INGENIERIA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación1UnidadServicio de Mantención Preventiva y Correctiva de Equipos Críticos de los CESFAM pertenecientes a la CMDS (Equipos en convenio detallados en Bases de Licitación) PROYECTORES DE OPTOTIPOS Marca TOWOO Modelo AUTO CHART PROJECTOR Serie T0500116BConvenio de Mantenimiento Proyectores de Optotipos diferentes marcas $ 233.423,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 233.423 $ 233.423
Total Neto $ 233.423
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 44.350
TOTAL OC $ 277.773


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.