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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1261592-449-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
05-12-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1261592-137-COT24 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Corporación Municipal Desarrollo Social Antofagast
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R.U.T. |
71.102.600-2 |
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Dirección de Facturación |
AVENIDA ARGENTINA 1595 – II PISO |
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Comuna |
Antofagasta
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Impuesto |
15770 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVENIDA ARGENTINA 1595 – II PISO |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
SOCIEDAD DE SERVICIOS IMPRESOS QDIGITAL LTDA. |
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Razón Social |
SOCIEDAD DE SERVICIOS IMPRESOS QDIGITAL LIMITADA
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R.U.T. |
76.056.507-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
SOCIEDAD DE SERVICIOS IMPRESOS QDIGITAL LTDA. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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49101704
| Galvanos | 3 | Unidad | Las especificaciones técnicas se detallan en archivo Excel adjunto, donde se especifica DISEÑO, TAMAÑO, MEDIDAS, CARACTERISTICAS ADICIONALES, LOGOTIPO, TEXTO PERSONALIZADO, IMAGEN REFERENCIAL Y VALOR REFERENCIAL. PORFAVOR REVISAR ARCHIVO. | |
$ 26.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 78.000
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$ 78.000
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Total Neto
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$ 78.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 5.000
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IVA 19 %
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$ 15.770
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$ 98.770
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.