Orden de Compra. Nº1261592-8057-SE25 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1261592-53-LP25"
Recuerde que el responsable del pago es Corporación Municipal Desarrollo Social Antofagast
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1261592-8057-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-11-2025
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1261592-53-LP25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1261592-53-LP25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIDAD TÉCNICA DIRECCIÓN DE SALUD
Razón Social Corporación Municipal Desarrollo Social Antofagast
R.U.T. 71.102.600-2
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA ARGENTINA 1595 – II PISO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-04-001 Materiales y Articulos de Oficina del sistema Softland.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Corporación Municipal Desarrollo Social Antofagast
R.U.T. 71.102.600-2
Dirección de Facturación AVENIDA ARGENTINA 1595 – II PISO
Comuna Antofagasta
Impuesto 2446749,51
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA ARGENTINA 1595 – II PISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor KAIKEN
Razón Social IMPORTADORA HEVIA SPA
R.U.T. 76.872.717-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal KAIKEN
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44111604
Envolturas de monedas o fajas para billetes21BolsaOFI0119 ELASTICO LIGA BILLETES 1 KILO (GRUESO)PRODUCTO SOLICITADO $ 4.475,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 93.975 $ 93.975
44102001
Lámina para plastificar2CajaOFI0154 LAMINA TERMOL T/OFIC.3.230X340 75MC. DIAZOL 100PRODUCTO SOLICITADO $ 5.801,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.602 $ 11.602
40141746
Visor70CajaOFI0405 VISORES PLASTICOS 1 X 50 PRODUCTO SOLICITADO $ 1.267,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 88.690 $ 88.690
44103103
Tóner50UnidadOFI0465 TONER HP LASERJET 85 A NEGROPRODUCTO SOLICITADO $ 54.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.732.500 $ 2.732.500
14111515
Papel para calculadoras o cajas registradoras336UnidadOFI0538 ROLLO NUMERO DE ESPERA (Posee 3.000 ticket de atención en números correlativos del 00 al 99 y l letra correlativa de la A hasta la E.PRODUCTO SOLICITADO $ 2.097,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 704.592 $ 704.592
82121602
Impresión de rollo grabado1400UnidadOFI0539 ROLLO TERMICO 80X80MMPRODUCTO SOLICITADO $ 945,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.323.000 $ 1.323.000
44103103
Tóner50UnidadOFI0561 TONER ORIGINAL LASERJET 79 A NEGROPRODUCTO SOLICITADO $ 48.725,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.436.250 $ 2.436.250
14111531
Libros o cuadernos de registro140UnidadOFI0182 LIBRO DE ACTA 50 HOJASPRODUCTO SOLICITADO $ 1.694,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 237.160 $ 237.160
14111525
Papel multiuso50UnidadOFI0217 OPALINA GOFRADA TAM. CARTA X 100PRODUCTO SOLICITADO $ 6.878,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 343.900 $ 343.900
44111509
Portalápiz70UnidadOFI0279 PORTA LAPICES METALICOPRODUCTO SOLICITADO $ 933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.310 $ 65.310
14111514
Bloques para mensajes2100UnidadOFI0338 TACO APUNTE HOJA BLANCA 9 X9 cmPRODUCTO SOLICITADO $ 788,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.654.800 $ 1.654.800
44122015
Guarda archivos28UnidadOFI0625 BANDEJA METAL MALLA TRIPLEPRODUCTO SOLICITADO $ 4.893,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 137.004 $ 137.004
44111521
Sujetapapeles210UnidadOFI0776 TABLA ANOTADORA C/ APRETAPAPEL TAMAÑO OFICIOPRODUCTO SOLICITADO $ 2.059,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 432.390 $ 432.390
14111536
Tarjetas de socio o libro de biblioteca400UnidadOFI0794 TARJETA BLANCA PVC CREDENCIALPRODUCTO SOLICITADO $ 68,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.200 $ 27.200
44103105
Cartuchos de tinta40UnidadOFI0853 TINTA EPSON 534 BLACKPRODUCTO SOLICITADO $ 14.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 590.000 $ 590.000
44121506
Sobres estándar84PaqueteOFI0812 SOBRE KRAFT EXTRA-OFICIO 30X40 X50UNPRODUCTO SOLICITADO $ 8.091,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 679.644 $ 679.644
44121506
Sobres estándar193PaqueteOFI0774 SOBRE 1/2 OFICIO KRAFT X50UNPRODUCTO SOLICITADO $ 3.182,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 614.126 $ 614.126
14111506
Papel para impresora del ordenador12ResmaOFI0573 RESMAS OFICIO PAPEL BOND 105GR X 500 HOJASPRODUCTO SOLICITADO $ 10.375,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 124.500 $ 124.500
14111506
Papel para impresora del ordenador63ResmaOFI0574 RESMA CARTA PAPEL BOND 105GR X 500 HOJASPRODUCTO SOLICITADO $ 9.222,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 580.986 $ 580.986
Total Neto $ 12.877.629
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.446.750
TOTAL OC $ 15.324.379


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.