Orden de Compra. Nº1261592-85-SE26 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1261592-10-SE24"
Recuerde que el responsable del pago es Corporación Municipal Desarrollo Social Antofagast
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1261592-85-SE26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-01-2026
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1261592-10-SE24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1261592-2-LP24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIDAD TÉCNICA DIRECCIÓN DE SALUD
Razón Social Corporación Municipal Desarrollo Social Antofagast
R.U.T. 71.102.600-2
Dirección de Unidad de Compra AVENIDA ARGENTINA 1595 – II PISO
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22-06-006 Mantenimiento y Reparacion de Otras Maquinarias y Equipos del sistema Softland.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Corporación Municipal Desarrollo Social Antofagast
R.U.T. 71.102.600-2
Dirección de Facturación AVENIDA ARGENTINA 1595 – II PISO
Comuna Antofagasta
Impuesto 304511,29
Dirección de Envío de la Factura AVENIDA ARGENTINA 1595 – II PISO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MSOLUCIONES LTDA
Razón Social SERVICIOS Y MANTENCIONES MSOLUCIONES LIMITADA
R.U.T. 76.470.635-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MSOLUCIONES LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42151601
Accesorios o piezas de repuesto para instrumentos dentales1UnidadSERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EQUIPOS DENTALES Mantención 11 equipos Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo semestral a equipos dentales $ 1.602.691,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.602.691 $ 1.602.691
Total Neto $ 1.602.691
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 304.511
TOTAL OC $ 1.907.202


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.