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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1264053-10-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
02-07-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1264053-9-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Jefatura de Planif y Gestión de Salud del Ejército
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R.U.T. |
61.981.010-4 |
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Dirección de Facturación |
Alameda 1449 Torre 3 piso 8 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
300960 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Alameda 1449 Torre 3 piso 8 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
FORMATO K SPA |
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Razón Social |
FORMATO K SPA
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R.U.T. |
77.145.939-0 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
FORMATO K SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44101727
| Soportes de impresora | 2 | Unidad | Se requiere contratar el “Servicio de arriendo de dos equipos de impresión multifuncionales”, servicio que deberá ser instalado en las dependencias solicitadas y que permita centralizar las funciones de impresión, fotocopiadora y scanner necesarias para el funcionamiento de la unidad, las que deberán estar conectadas en red en todos los PC utilizados en las respectivas oficinas por áreas, no superando el monto disponible que es un $ 1.900.000 IVA incluido, conforme a requerimiento adjunto. | |
$ 792.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.584.000
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$ 1.584.000
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Total Neto
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$ 1.584.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 300.960
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$ 1.884.960
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.