Orden de Compra. Nº1264053-10-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1264053-9-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es Jefatura de Planif y Gestión de Salud del Ejército
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1264053-10-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-07-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1264053-9-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Jefatura de Planificación y Gestión de Salud
Razón Social Jefatura de Planif y Gestión de Salud del Ejército
R.U.T. 61.981.010-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Jefatura de Planif y Gestión de Salud del Ejército
R.U.T. 61.981.010-4
Dirección de Facturación Alameda 1449 Torre 3 piso 8
Comuna Santiago
Impuesto 300960
Dirección de Envío de la Factura Alameda 1449 Torre 3 piso 8
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FORMATO K SPA
Razón Social FORMATO K SPA
R.U.T. 77.145.939-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FORMATO K SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44101727
Soportes de impresora2UnidadSe requiere contratar el “Servicio de arriendo de dos equipos de impresión multifuncionales”, servicio que deberá ser instalado en las dependencias solicitadas y que permita centralizar las funciones de impresión, fotocopiadora y scanner necesarias para el funcionamiento de la unidad, las que deberán estar conectadas en red en todos los PC utilizados en las respectivas oficinas por áreas, no superando el monto disponible que es un $ 1.900.000 IVA incluido, conforme a requerimiento adjunto.   $ 792.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.584.000 $ 1.584.000
Total Neto $ 1.584.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 300.960
TOTAL OC $ 1.884.960


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.