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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1264053-9-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
15-05-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
5 Bolsos y 4 mochilas de transporte de material, Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1264053-11-COT26 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Jefatura de Planif y Gestión de Salud del Ejército
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R.U.T. |
61.981.010-4 |
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Dirección de Facturación |
Alameda 1449 Torre 3 piso 8 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
41420 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Alameda 1449 Torre 3 piso 8 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
20-05-2026 |
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Proveedor |
Borosi Ltda |
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Razón Social |
IMPORTADORA BOROSI LIMITADA
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R.U.T. |
77.796.408-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Borosi Ltda |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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53121501
| Bolsos | 5 | Unidad | - 5 Bolsos plegable de transporte con ruedas desmontables de gran capacidad (120 a 140 litros aprox.) color negro, conforme a requisito técnico adjunto.
Envió incluido.
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$ 22.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 110.000
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$ 110.000
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53121603
| Mochilas | 4 | Unidad | - 4 Mochilas de viaje táctica de 45 litros aprox., para transporte de equipo.
Envió incluido. | |
$ 27.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 108.000
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$ 108.000
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Total Neto
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$ 218.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 41.420
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$ 259.420
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.