Orden de Compra. Nº1265-25-SE22 "AGUA EMBOTELLADA ABRIL 2022"
Recuerde que el responsable del pago es MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1265-25-SE22
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-04-2022
Nombre de la Orden de Compra AGUA EMBOTELLADA ABRIL 2022
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1265-17-L120
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Obras Portuarias - La Serena
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra Cirujano Videla N°200 1° Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación Cirujano Videla N°200 1° Piso
Comuna La Serena
Impuesto 4370
Dirección de Envío de la Factura Cirujano Videla N°200 1° Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
INSTRUCCIONES DE FACTURACION

Entrega solo con guía de despacho y en facturación según instrucciones de  en el MOP,  se debe indicar en el XML de la factura el código de la unidad de pago (UDP) que es este caso es N° 480 y en razón de referencia colocar  la descripción de la unidad de pago que corresponde a REG_04_DIRECCION _DE_OBRAS_PORTUARIAS y Por último el documento debe ser enviado a mop_dte@paperless.cl

 

Entrega solo con guía de despacho. LA factura se debe  enviar en formato XML  señalando el código de la unidad de pago (UDP) N° 480 y en razón referencia colocar REG_04_DIRECCIÓN _DE_OBRAS_PORTUARIAS

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Miguel Reyes
Razón Social Miguel David Reyes Ponce
R.U.T. 14.310.654-3
Sucursal Miguel Reyes
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202301
Agua10Unidad no definidaAGUA EMBOTELLADA ABRIL 2022 BIDONES 20 LITROSAGUA EMBOTELLADA ABRIL 2022 BIDONES 20 LITROS $ 2.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.000 $ 23.000
Total Neto $ 23.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 4.370
TOTAL OC $ 27.370


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.