Orden de Compra. Nº1265-4-SE21 "SERVICIO DE AGUA EMBOTELLADA MES DE ENERO 2021"
Recuerde que el responsable del pago es MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1265-4-SE21
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-01-2021
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE AGUA EMBOTELLADA MES DE ENERO 2021
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1265-17-L120
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Obras Portuarias - La Serena
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra Cirujano Videla N°200 1° Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.01.001 del sistema SICOF.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación Cirujano Videla N°200 1° Piso
Comuna La Serena
Impuesto 3496
Dirección de Envío de la Factura Cirujano Videla N°200 1° Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 06-01-2021
TítuloDescripción
PROCEDIMIENTO PARA CURSAR PAGOS ELECTRONICOS

El artículo N°8 de la Ley N°21.125 establece que TODOS los pagos a contratistas y/o proveedores de bienes y servicios de cualquier tipo, deben pagarse mediante transferencia electrónica, para lo cual cada proveedor/contratista deberá firmar un poder autorizado ante notario y entregarlo en la Dirección de Contabilidad y Finanzas MOP de cualquier región. Si el proveedor con anterioridad ya ha hecho este trámite con algún servicio MOP no es necesario.

Entrega solo con guia de despacho

Entrega solo con guía de despacho. La factura se debe  enviar en formato XML  señalando el código de la unidad de pago (UDP) N° 480 y en razón referencia colocar REG_04_DIRECCIÓN _DE_OBRAS_PORTUARIAS, al correo mop_dte@paperless.cl

Facturación

ANTECEDENTES DE FACTURACIÓN:

NOMBRE: MOP DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS COQUIMBO.

RUT: 61.202.000-0

DIRECCIÓN: CIRUJANO VIDELA N° 200, UDP 480

CÓDIGO UNIDAD DE PAGO: 480

UNIDAD DE PAGO: REG_04_DIRECCION _DE_OBRAS_PORTUARIAS

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Miguel Reyes
Razón Social Miguel David Reyes Ponce
R.U.T. 14.310.654-3
Sucursal Miguel Reyes
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202301
Agua8BidónSERVICIO DE AGUA EMBOTELLADA MES DE ENERO 2021SERVICIO DE AGUA EMBOTELLADA MES DE ENERO 2021 $ 2.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.400 $ 18.400
Total Neto $ 18.400
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.496
TOTAL OC $ 21.896


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.