Orden de Compra. Nº1265-51-AG20 "RESMAS DE PAPEL DOP COQ (compra ágil: 1265-11-COT20)"
Recuerde que el responsable del pago es MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1265-51-AG20
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-08-2020
Nombre de la Orden de Compra RESMAS DE PAPEL DOP COQ (compra ágil: 1265-11-COT20)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Obras Portuarias - La Serena
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra Cirujano Videla N°200 1° Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación Cirujano Videla N°200 1° Piso
Comuna La Serena
Impuesto 37430
Dirección de Envío de la Factura Cirujano Videla N°200 1° Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 10-09-2020
TítuloDescripción
Facturación

ANTECEDENTES DE FACTURACIÓN:

NOMBRE: MOP DIRECCIÓN DE OBRAS PORTUARIAS COQUIMBO.

RUT: 61.202.000-0

DIRECCIÓN: CIRUJANO VIDELA N° 200, UDP 480

CÓDIGO UNIDAD DE PAGO: 480

UNIDAD DE PAGO: REG_04_DIRECCION _DE_OBRAS_PORTUARIAS

Entrega solo con guia de despacho

Entrega solo con guía de despacho. La factura se debe  enviar en formato XML  señalando el código de la unidad de pago (UDP) N° 480 y en razón referencia colocar REG_04_DIRECCIÓN _DE_OBRAS_PORTUARIAS, al correo mop_dte@paperless.cl

PROCEDIMIENTO PARA CURSAR PAGOS ELECTRONICOS

El artículo N°8 de la Ley N°21.125 establece que TODOS los pagos a contratistas y/o proveedores de bienes y servicios de cualquier tipo, deben pagarse mediante transferencia electrónica, para lo cual cada proveedor/contratista deberá firmar un poder autorizado ante notario y entregarlo en la Dirección de Contabilidad y Finanzas MOP de cualquier región. Si el proveedor con anterioridad ya ha hecho este trámite con algún servicio MOP no es necesario.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor comercial del norte
Razón Social FREDY RENE CARRERO SALVO
R.U.T. 10.008.474-0
Sucursal comercial del norte
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora30UnidadRESMA PAPEL FOTOCOPIA TAMAÑO CARTA EQUALIT 75 GR.RESMA PAPEL FOTOCOPIA TAMAÑO CARTA EQUALIT 75 GR. $ 2.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.500 $ 67.500
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora50UnidadRESMA PAPEL FOTOCOPIA TAMAÑO OFICIO EQUALIT 75 GR.RESMA PAPEL FOTOCOPIA TAMAÑO OFICIO EQUALIT 75 GR. $ 2.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 129.500 $ 129.500
Total Neto $ 197.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 37.430
TOTAL OC $ 234.430


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 10.008.474-0 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 15.345.901-0 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.