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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1266113-34-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
24-10-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1266113-33-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL POZO AL
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R.U.T. |
71.497.400-9 |
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Dirección de Facturación |
CALA CALA # 112 |
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Comuna |
Pozo Almonte
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Impuesto |
185060 |
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Dirección de Envío de la Factura |
CALA CALA # 112 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
limpfoNORTE |
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Razón Social |
COMERCIALIZADORA GARCIA ARIDOS Y MAQUINARIAS SPA
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R.U.T. |
77.261.606-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
limpfoNORTE |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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76121701
| Tratamiento de aguas servidas | 1 | Unidad no definida | Servicio de extracción de 3 metros cúbicos de aguas servidas en baños públicos, que incluya: personal de trabajo, equipo de protección personal, disposición final de residuos en planta de tratamientos de aguas servidas del altiplano y camión atmosférico. Para el día viernes 31/10/2025 en horario de 17:00 y sábado 01/11/2025 en horario de 10:30, 13:00, 15:30 y 18:00 horas. | |
$ 974.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 974.000
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$ 974.000
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Total Neto
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$ 974.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 185.060
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$ 1.159.060
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.