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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1267-4-SE26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
03-02-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Arriendo dispensadores de agua purificada año 2026 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Orden de Compra para informar
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
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R.U.T. |
61.202.000-0 |
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Dirección de Facturación |
Melgarejo 669, piso 14 |
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Comuna |
Valparaíso
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Impuesto |
68974,788 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Melgarejo 669, piso 14 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| Facturación | Para facturar tener presente:
Indicar Código Unidad Pagadora en la glosa o referencia:
Cod. 620 REG 05 DOP
Formato XML factura enviar a:
mop_dte@paperless.cl |
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Proveedor |
AGUA SODA MARINA |
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Razón Social |
SODA MARINA LTDA
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R.U.T. |
76.926.190-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
AGUA SODA MARINA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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50202301
| Agua | 12 | Unidad no definida | Arriendo dispensadores de agua purificada año 2026 | |
$ 30.252,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 363.024
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$ 363.025
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Total Neto
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$ 363.025
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 68.975
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$ 432.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.