Orden de Compra. Nº1267885-862-SE23 "SALUD-ADQUISICION ALIMENTACION PROGRAMA PROMOS"
Recuerde que el responsable del pago es CORP MUNICIPAL DE PANGUIPULLI SALUD
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1267885-862-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-10-2023
Nombre de la Orden de Compra SALUD-ADQUISICION ALIMENTACION PROGRAMA PROMOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2159-16-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educacion
Razón Social CORP MUNICIPAL DE PANGUIPULLI SALUD
R.U.T. 71.016.300-6
Dirección de Unidad de Compra Sor Mercedes nro. 136
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-01-001 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP MUNICIPAL DE PANGUIPULLI SALUD
R.U.T. 71.016.300-6
Dirección de Facturación Sor Mercedes nro. 136
Comuna Panguipulli
Impuesto 69927,6
Dirección de Envío de la Factura Sor Mercedes nro. 136
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 19-10-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Fouad E.I.R.L.
Razón Social COMERCIAL FOUAD MALKI EIRL
R.U.T. 76.067.254-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercial Fouad E.I.R.L.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
93131608
Servicios de suministro de alimentos1UnidadLISTADO DE ALIMENTOS NO PERECIBLES PARA PROGRAMA PROMOS PARA LOS DIAS 10/10, 12/10, 19/10 Y 24/10  $ 368.040,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 368.040 $ 368.040
Total Neto $ 368.040
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 69.928
TOTAL OC $ 437.968


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.