Orden de Compra. Nº1267913-11-AG23 "EQUIPAMIENTO VCM compra ágil: 1267913-28-COT23"
Recuerde que el responsable del pago es CENTRO DE FORMACION TECNICA DE LA REGION DE ANTOFA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1267913-11-AG23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-07-2023
Nombre de la Orden de Compra EQUIPAMIENTO VCM compra ágil: 1267913-28-COT23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra UNIDAD DE VINCULACION CON EL MEDIO
Razón Social CENTRO DE FORMACION TECNICA DE LA REGION DE ANTOFA
R.U.T. 62.000.770-6
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 418 del sistema GLOBAL3000.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CENTRO DE FORMACION TECNICA DE LA REGION DE ANTOFA
R.U.T. 62.000.770-6
Dirección de Facturación RIQUELME 4259, VILLA AYQUINA
Comuna Calama
Impuesto 301302
Dirección de Envío de la Factura RIQUELME 4259, VILLA AYQUINA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DATOS DE EMPRESA PARA :FONO 552554650

ENVIO DE DATOS BANCARIOS A YERMEN.FARIAS@CFTA.CL

ENVIO DE FACTURA A DILA.IBANEZ@CFTA.CL
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Marjorie Elizabeth
Razón Social MARJORIE ELIZABETH RÍOS ALARCÓN
R.U.T. 15.345.901-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Marjorie Elizabeth
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43231512
Software de gestión de licencias2UnidadLICENCIAS MICROSOFT OFFICE 365 A3, PERMANENTES  $ 109.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 218.000 $ 218.000
44103105
Cartuchos de tinta2KitREPUESTO TINTA ORIGINALES PARA IMPRESORA EPSON L4160  $ 38.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.800 $ 77.800
43211503
Notebook, laptop o computador portátil excepto Tablet PC2UnidadLAPTOP HP O SIMILAR O SUPERIOR WINDOW10 PRO AMD RYZEN 7-5825U 16GB RAM 512 SSD GAMA3  $ 645.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.290.000 $ 1.290.000
Total Neto $ 1.585.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 301.302
TOTAL OC $ 1.887.102


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 15.345.901-0 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.694.342-8 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.908.814-8 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.