Orden de Compra. Nº1267926-32-SE24 "SALUD-ADQUISICION INSUMOS COFFE BREAK ADMINISTRACION"
Recuerde que el responsable del pago es CORP MUNICIPAL DE PANGUIPULLI SALUD
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1267926-32-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-03-2024
Nombre de la Orden de Compra SALUD-ADQUISICION INSUMOS COFFE BREAK ADMINISTRACION
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2159-16-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educacion
Razón Social CORP MUNICIPAL DE PANGUIPULLI SALUD
R.U.T. 71.016.300-6
Dirección de Unidad de Compra Sor Mercedes nro. 136
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-01-001 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP MUNICIPAL DE PANGUIPULLI SALUD
R.U.T. 71.016.300-6
Dirección de Facturación Sor Mercedes 136
Comuna Panguipulli
Impuesto 1698,79
Dirección de Envío de la Factura Sor Mercedes 136
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 25-03-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Fouad E.I.R.L.
Razón Social COMERCIAL FOUAD MALKI EIRL
R.U.T. 76.067.254-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercial Fouad E.I.R.L.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
93131608
Servicios de suministro de alimentos1UnidadDE ACUERDO A LISTADO ADJUNTO DE ARTICULOS PARA ACTIVIDAD DIA DE LA MUJER, RETIRA PRODUCTOS EL 07 DE MARZO 2024 A LAS 14:00 HRS  $ 8.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.941 $ 8.941
Total Neto $ 8.941
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.699
TOTAL OC $ 10.640


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.