Orden de Compra. Nº1267926-35-SE23 "ADMINISTRACIÓN - CONTRATO SUMINISTRO ARTÍCULOS ASEO 2023 DESDE 2159-21-LQ23 - ADM. CENTRAL"
Recuerde que el responsable del pago es CORP MUNICIPAL DE PANGUIPULLI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1267926-35-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 27-06-2023
Nombre de la Orden de Compra ADMINISTRACIÓN - CONTRATO SUMINISTRO ARTÍCULOS ASEO 2023 DESDE 2159-21-LQ23 - ADM. CENTRAL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 2159-21-LQ23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CMP
Razón Social CORP MUNICIPAL DE PANGUIPULLI
R.U.T. 71.016.300-6
Dirección de Unidad de Compra Sor Mercedes 136
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-007-000-000 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORP MUNICIPAL DE PANGUIPULLI
R.U.T. 71.016.300-6
Dirección de Facturación Sor Mercedes 136
Comuna Panguipulli
Impuesto 457797,78
Dirección de Envío de la Factura Sor Mercedes 136
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-06-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERNANDO VELOSO OLIVA
Razón Social FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA
R.U.T. 14.205.876-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FERNANDO VELOSO OLIVA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
39101605
ampolletas fluorescentes1Unidad no definidaSegún el detalle de productos enviado a correo electrónico.Según el detalle de productos indicado en punto 7 linea 5 de bases administrativas. $ 39.270,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.270 $ 39.270
47131805
Limpiadores de uso general1UnidadSegún el detalle de productos enviado a correo electrónico.Según el detalle de productos indicado en punto 7 linea 2 de bases administrativas. $ 600.144,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 600.144 $ 600.144
47131805
Limpiadores de uso general1UnidadSegún el detalle de productos enviado a correo electrónico. Según el detalle de productos indicado en punto 7 linea 4 de bases administrativas. $ 1.770.048,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.770.048 $ 1.770.048
Total Neto $ 2.409.462
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 457.798
TOTAL OC $ 2.867.260


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.