|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1268871-17-AG24 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
07-02-2024 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1268871-26-COT24 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Corporación Cultural Municipal de Loncoche
|
|
R.U.T. |
65.217.222-9 |
|
Dirección de Facturación |
Martinez de Rosas 308 |
|
Comuna |
Loncoche
|
|
Impuesto |
63650 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Martinez de Rosas 308 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Ana Andrea |
|
Razón Social |
ANA ANDREA MORÁN SANHUEZA
|
|
R.U.T. |
14.595.716-8 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Ana Andrea |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
82121505
| Impresión promocional o publicitaria | 1 | Global | 80 CARTELES PVC BOVINOS
20 CARTELES PVC OVINOS
10 CARTELES PVC CAPRINOS
20 CARTELES PVC EQUINOS
10 ROSETON genero BLANCO
10 ROSETON genero AZUL
10 ROSETON genero ROJO
10 ROSETON genero TRICOLOR
5 metro cada rosetón.
diseños y colores previa coordinación. | |
$ 335.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 335.000
|
$ 335.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 335.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 63.650
|
|
$ 398.650
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.