Orden de Compra. Nº1269-61-SE23 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1269-9-LP23"
Recuerde que el responsable del pago es MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1269-61-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-10-2023
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1269-9-LP23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1269-9-LP23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Obras Portuarias - Puerto Montt
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra Calle doctor Martin 499 - Población Modelo
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3102006 del sistema SICOF.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación Calle doctor Martin 499 - Población Modelo
Comuna Puerto Montt
Impuesto 19159600
Dirección de Envío de la Factura Calle doctor Martin 499 - Población Modelo
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MONTEPAZ SPA
Razón Social SERVICIOS NAVALES MONTEPAZ SPA
R.U.T. 76.761.914-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MONTEPAZ SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
81101506
Ingeniería naval1Unidad“Servicio de Overhaul, para 03 Motores Propulsores, Cajas de Contramarcha y Grupo Generador para el Transbordador Caupolicán incluye suministro de repuestos para la realización de los trabajos, perteneciente a la Dirección de Obras Portuarias de la RegiónContamos con experiencia en este tipo de reparacion de motores y cajas contramarchas $ 100.840.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.840.000 $ 100.840.000
Total Neto $ 100.840.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 19.159.600
TOTAL OC $ 119.999.600


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.