Orden de Compra. Nº1270-7-SE10 "ORDEN DE COMPRA DESDE 1270-3-L110"
Recuerde que el responsable del pago es
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1270-7-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-03-2010
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1270-3-L110
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1270-3-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Obras Portuarias - Castro
Razón Social
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra Lillo 138
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación Lillo 138
Comuna Castro
Impuesto 47880
Dirección de Envío de la Factura Lillo 138
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor cristian alberto sanchez montiel
Razón Social CRISTIAN ALBERTO SANCHEZ MONTIEL
R.U.T. 13.168.797-4
Sucursal cristian alberto sanchez montiel
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
70151903
Recursos de madera combustible12,6Metro CúbicoLeña luma o tepu calefacción Oficina DOP. Castro.  $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 252.000 $ 252.000
Total Neto $ 252.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 47.880
TOTAL OC $ 299.880


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.