Orden de Compra. Nº1270172-50-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1270172-65-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es Corporación Municipal de Deportes y Recreación Panguipulli
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1270172-50-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 15-12-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1270172-65-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Corporación Municipal de Deportes y Recreación Panguipulli
Razón Social Corporación Municipal de Deportes y Recreación Panguipulli
R.U.T. 65.029.257-K
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Corporación Municipal de Deportes y Recreación Panguipulli
R.U.T. 65.029.257-K
Dirección de Facturación Calle Padre Sigisfredo N°642
Comuna Panguipulli
Impuesto 83494,55
Dirección de Envío de la Factura Calle Padre Sigisfredo N°642
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 17-12-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor El Rayo
Razón Social EL RAYO, FABRICACION, VENTA Y REPARACIONES DE BICICLETAS Y RODADOS, VE
R.U.T. 76.000.439-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal El Rayo
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121704
Lápiz pasta1UnidadMATERIALES DE OFICINA - MEDALLAS VER DOCUMENTO ADJUNTO PARA MAYOR DETALLE  $ 439.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 439.445 $ 439.445
Total Neto $ 439.445
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 83.495
TOTAL OC $ 522.940


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.