Orden de Compra. Nº1271-13-SE26 "Servicio de aseo "
Recuerde que el responsable del pago es MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1271-13-SE26
Estado de la Orden de Compra Cancelada
Fecha de Envío 05-06-2026
Nombre de la Orden de Compra Servicio de aseo
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas orden de compra contiene un error en valor ya el calor mensual es 821.100 x 2 meses
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1271-6-L125
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Obras Portuarias - Valdivia
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra General Lagos N°1471
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación General Lagos 1471
Comuna Valdivia
Impuesto 271428,49
Dirección de Envío de la Factura General Lagos 1471
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 05-06-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ANMANI SERVICIOS SPA
Razón Social ANMANI SERVICIOS SPA
R.U.T. 76.811.425-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ANMANI SERVICIOS SPA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76111501
Servicios de limpieza de edificios1Unidad no definida PRORROGA DE SERVICIO DE ASEO POR 2 MESES RES 619 DE 08.08.2025 $ 1.428.571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.428.571 $ 1.428.571
Total Neto $ 1.428.571
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 271.428
TOTAL OC $ 1.699.999


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.