Orden de Compra. Nº1271-77-SE19 "Servicio de Carena Transbordador Mailén"
Recuerde que el responsable del pago es MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1271-77-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-12-2019
Nombre de la Orden de Compra Servicio de Carena Transbordador Mailén
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación privada
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Obras Portuarias - Valdivia
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Unidad de Compra General Lagos N°1471
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
R.U.T. 61.202.000-0
Dirección de Facturación Yungay 621, primer piso
Comuna Valdivia
Impuesto 63299007,3
Dirección de Envío de la Factura Yungay 621, primer piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ASMAR TALCAHUANO
Razón Social ASTILLEROS Y MAESTRANZAS DE LA ARMADA ASMAR
R.U.T. 61.106.000-9
Sucursal ASMAR TALCAHUANO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
73152101
Servicio de mantenimiento de equipo de fabricación1Unidad no definidaServicio de Carena para el transbordador Mailen, Region de Los Ríos. Estado de pago N°2  $ 333.152.670,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 333.152.670 $ 333.152.670
Total Neto $ 333.152.670
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 63.299.007
TOTAL OC $ 396.451.677


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.