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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1271178-212-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
25-06-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MEMORANDUM Nº 02192/2026 Solicitud de compras Lentes de aro metálico UAPO Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1271178-116-COT26 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL
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R.U.T. |
71.369.900-4 |
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Dirección de Facturación |
Calle Gregorio de la Fuente N°3556, Macul |
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Comuna |
Macul
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Impuesto |
32300 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Calle Gregorio de la Fuente N°3556, Macul |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ORBEVISION |
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Razón Social |
IMPORTADORA Y EXPORTADORA ORBEVISION SPA
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R.U.T. |
77.180.575-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ORBEVISION |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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42183038
| Almohadillas para instrumental oftalmológico | 1 | Unidad | Caja de lentes de prueba de aro metálico de 266 piezas: 266 lentes de vidrio con anillos de metal. Kit con estuche metálico con bandeja extraíble, indicadores de dioptrías y cerraduras de combinación doble. | |
$ 170.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 170.000
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$ 170.000
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Total Neto
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$ 170.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 32.300
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$ 202.300
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.