Orden de Compra. Nº1271178-212-AG26 " MEMORANDUM Nº 02192/2026 Solicitud de compras Lentes de aro metálico UAPO Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1271178-116-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1271178-212-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 25-06-2026
Nombre de la Orden de Compra MEMORANDUM Nº 02192/2026 Solicitud de compras Lentes de aro metálico UAPO Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1271178-116-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL
R.U.T. 71.369.900-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado PP 4382 del sistema I/GESTION.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL
R.U.T. 71.369.900-4
Dirección de Facturación Calle Gregorio de la Fuente N°3556, Macul
Comuna Macul
Impuesto 32300
Dirección de Envío de la Factura Calle Gregorio de la Fuente N°3556, Macul
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ORBEVISION
Razón Social IMPORTADORA Y EXPORTADORA ORBEVISION SPA
R.U.T. 77.180.575-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ORBEVISION
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42183038
Almohadillas para instrumental oftalmológico1Unidad Caja de lentes de prueba de aro metálico de 266 piezas: 266 lentes de vidrio con anillos de metal. Kit con estuche metálico con bandeja extraíble, indicadores de dioptrías y cerraduras de combinación doble.  $ 170.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 170.000 $ 170.000
Total Neto $ 170.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 32.300
TOTAL OC $ 202.300


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.