Orden de Compra. Nº1271178-392-AG24 " Memo257_Carpa Primera piedra Félix de Amesti Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1271178-330-COT24"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1271178-392-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-08-2024
Nombre de la Orden de Compra Memo257_Carpa Primera piedra Félix de Amesti Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1271178-330-COT24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL
R.U.T. 71.369.900-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 528 del sistema I/GESTION.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL
R.U.T. 71.369.900-4
Dirección de Facturación Gregorio de la Fuente # 3556
Comuna Macul
Impuesto 313500
Dirección de Envío de la Factura Gregorio de la Fuente # 3556
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor angel
Razón Social ANGEL GUSTAVO VALENCIA CALDERÓN
R.U.T. 12.885.953-5
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal angel
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30221001
Carpas1UnidadVer especificaciones en adjuntos. Adjuntar cotización y especificaciones técnicas.   $ 1.630.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.630.000 $ 1.630.000
Total Neto $ 1.630.000
Descuento $ 0
Cargos $ 20.000
IVA  19  % $ 313.500
TOTAL OC $ 1.963.500


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.989.117-8 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.807.683-9 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.639.302-0 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 12.885.953-5 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 76.535.025-5 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.933.159-8 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 77.664.156-1 Ver adjunto
8.- R.U.T del cotizante 77.994.089-6 Ver adjunto
9.- R.U.T del cotizante 10.577.011-1 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.