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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1271178-466-AG23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
22-11-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Memo 702/dsg Inyectores WE4642 Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1271178-508-COT23 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL
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R.U.T. |
71.369.900-4 |
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Dirección de Facturación |
Gregorio de la Fuente # 3556 |
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Comuna |
Macul
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Impuesto |
287021,6 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Gregorio de la Fuente # 3556 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
DAKKAR |
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Razón Social |
COMERCIAL DAKKAR SPA
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R.U.T. |
77.056.501-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
DAKKAR |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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25191513
| Kit de mantenimiento de vehículo de soporte en tierra | 4 | Unidad | Reparacion 4 inyectores WE4642 retiro inyectores - prueba en banco-reparación iyectores | |
$ 377.660,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.510.640
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$ 1.510.640
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Total Neto
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$ 1.510.640
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 287.022
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$ 1.797.662
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.