Orden de Compra. Nº1271178-50-CM26 "MEMORANDUM Nº 00656/2026 Solicita compra insumos dentales CM Orden de Compra: 1271178-50-CM26"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1271178-50-CM26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-03-2026
Nombre de la Orden de Compra MEMORANDUM Nº 00656/2026 Solicita compra insumos dentales CM Orden de Compra: 1271178-50-CM26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL
R.U.T. 71.369.900-4
Dirección de Unidad de Compra Gregorio de la Fuente N°3556
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado P.P 1416-1417-1418-1419 -INSUMOS DENTALES- MEMO 656 DE SALUD - OC 1271178-50-AG26 del sistema I/GESTION.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL
R.U.T. 71.369.900-4
Dirección de Facturación Gregorio de la Fuente N°3556
Comuna Macul
Impuesto 185111,87
Dirección de Envío de la Factura Gregorio de la Fuente N°3556
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Clan Dent
Razón Social CLAN DENT COMERCIALIZADORA LIMITADA
R.U.T. 77.371.920-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Clan Dent
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-21-LR23
PASTA DE ODONTOLOGÍA RELYX CLICKER CEMENTO DE RESINA ADHESIVA UNIVERSAL 11 GR UNIDAD3 (2232670) PASTA DE ODONTOLOGÍA RELYX CLICKER CEMENTO DE RESINA ADHESIVA UNIVERSAL 11 GR UNIDAD(2232670) PASTA DE ODONTOLOGÍA RELYX CLICKER CEMENTO DE RESINA ADHESIVA UNIVERSAL 11 GR UNIDAD ; Región Metropolitana de Santiago; Macul; Gregorio de la fuente 3556 Macul $ 41.832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 125.496 $ 125.496
0
2239-21-LR23
COMPOSITE FILTEK JERINGA UNIVERSAL 4GR COLOR A3 UNIDAD60 (2230140) COMPOSITE FILTEK JERINGA UNIVERSAL 4GR COLOR A3 UNIDAD(2230140) COMPOSITE FILTEK JERINGA UNIVERSAL 4GR COLOR A3 UNIDAD ; Región Metropolitana de Santiago; Macul; Gregorio de la fuente 3556 Macul $ 13.694,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 821.640 $ 821.640
0
2239-21-LR23
ACCESORIO DE IMPRESIÓN DENTAL 3M EXPRESS KIT MATERIAL PESADO CON CUCHARA UNIDAD1 (2228021) ACCESORIO DE IMPRESIÓN DENTAL 3M EXPRESS KIT MATERIAL PESADO CON CUCHARA UNIDAD(2228021) ACCESORIO DE IMPRESIÓN DENTAL 3M EXPRESS KIT MATERIAL PESADO CON CUCHARA UNIDAD ; Región Metropolitana de Santiago; Macul; Gregorio de la fuente 3556 Macul $ 27.137,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.137 $ 27.137
Total Neto $ 974.273
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 185.112
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 1.159.385


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.