Orden de Compra. Nº1271178-574-SE24 "Mantención de bombas de agua y limpieza estanques ID N°1271178-41-LE24"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1271178-574-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-01-2025
Nombre de la Orden de Compra Mantención de bombas de agua y limpieza estanques ID N°1271178-41-LE24
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1271178-41-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL
R.U.T. 71.369.900-4
Dirección de Unidad de Compra Gregorio de la Fuente 3556
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL
R.U.T. 71.369.900-4
Dirección de Facturación Gregorio de la Fuente N°3556
Comuna Macul
Impuesto 1504800
Dirección de Envío de la Factura Gregorio de la Fuente N°3556
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Karen Andrea
Razón Social KSC CHILE KAREN ANDREA POBLETE TABILO E.I.R.L.
R.U.T. 76.918.087-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Karen Andrea
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
40151510
Bombas de agua1GlobalServicio de limpieza y sanitización de estanques semestral $535.500.- (quinientos treinta y cinco mil quinientos pesos) impuesto incluido y por el servicio total de $2.142.000.- (dos millones ciento cuarenta y dos mil pesos) impuesto incluido.  $ 1.800.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.800.000 $ 1.800.000
40151510
Bombas de agua1GlobalServicio de mantención preventiva de sala de bombas y bombas de agua mensual de $303.450.- (trescientos tres mil cuatrocientos cincuenta pesos) impuesto incluido y por el servicio total de $7.282.800.- (siete millones doscientos ochenta y dos mil ochocientos pesos) impuesto incluido; y una garantía de las mantenciones preventivas y correctiva de seis (6) meses.  $ 6.120.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.120.000 $ 6.120.000
Total Neto $ 7.920.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.504.800
TOTAL OC $ 9.424.800


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.