Orden de Compra. Nº1271178-73-AG25 "Memo911(f)_adquisición de insumos de inmunohematología compra ágil: 1271178-42-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1271178-73-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-03-2025
Nombre de la Orden de Compra Memo911(f)_adquisición de insumos de inmunohematología compra ágil: 1271178-42-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL
R.U.T. 71.369.900-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1346 del sistema I/GESTION.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL
R.U.T. 71.369.900-4
Dirección de Facturación Gregorio de la Fuente N°3556
Comuna Macul
Impuesto 207728,14
Dirección de Envío de la Factura Gregorio de la Fuente N°3556
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL A Y B S A
Razón Social COMERCIAL A Y B S A
R.U.T. 96.560.900-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIAL A Y B S A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30201902
Unidades de laboratorio7UnidadPANOSCREEN I & II (DET. ANTICUERPOS IRREGULARES) (2 X 10 ML), adjuntar ficha técnica con imagen.  $ 55.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 385.000 $ 385.000
30201902
Unidades de laboratorio5UnidadANTI - D Rh (IgG/IgM) MONO SER 5 (1 X 10ML), adjuntar ficha técnica con imagen.  $ 9.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.500 $ 47.500
30201902
Unidades de laboratorio3UnidadANTI - B MONO SER 3 (1 X 10ML), adjuntar ficha técnica con imagen.  $ 6.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.200 $ 19.200
30201902
Unidades de laboratorio4UnidadANTI - A MONO SER 1 (1 X 10ML), adjuntar ficha técnica con imagen.  $ 6.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.600 $ 25.600
30201902
Unidades de laboratorio7UnidadREFERENCELLS A1 & B (CONFIRMACION GRUPO ABO) (2 X 10 ML), adjuntar ficha técnica con imagen.  $ 44.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 308.000 $ 308.000
30201902
Unidades de laboratorio5UnidadANTI - GLOBULIN IgG, C3d (COOMBS) (1 X 10ML), adjuntar ficha técnica con imagen.  $ 8.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000
30201902
Unidades de laboratorio8UnidadSOLUCION PRESERVANTE DE GLOBULOS ROJOS FRASCO GOTARIO 10 ML, adjuntar ficha técnica con imagen.  $ 5.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000
30201902
Unidades de laboratorio6UnidadCHECKCELL (CONTROL DE COOMBS) (1 X 10ML), adjuntar ficha técnica con imagen.  $ 28.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 168.000 $ 168.000
30201902
Unidades de laboratorio6UnidadGAMMA N-HANCE (1 X 10 mL), adjuntar ficha técnica con imagen.  $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
30201902
Unidades de laboratorio6UnidadWEAK D CELLS (DU CELLS) (1 X 5ML), adjuntar ficha técnica con imagen.  $ 1,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6 $ 6
Total Neto $ 1.093.306
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 207.728
TOTAL OC $ 1.301.034


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.