Orden de Compra. Nº1271178-730-SE25 "Servicio de Provisión de Cajeros Externos ID N°127"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1271178-730-SE25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 20-10-2025
Nombre de la Orden de Compra Servicio de Provisión de Cajeros Externos ID N°127
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1271178-46-LP24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL
R.U.T. 71.369.900-4
Dirección de Unidad de Compra Gregorio de la Fuente N°3556
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CDP_1205-1206-1207 del sistema i/gestion.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL
R.U.T. 71.369.900-4
Dirección de Facturación Calle Gregorio de la Fuente N°3556, Macul
Comuna Macul
Impuesto 594855,8
Dirección de Envío de la Factura Calle Gregorio de la Fuente N°3556, Macul
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor energika
Razón Social ENERGIKA SPA
R.U.T. 77.703.116-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal energika
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
84111701
Servicios de tesorería1Global Servicio de Provisión de Cajeros Externos ID N°1271178-46-LP24 Septiembre 2025 $ 3.130.820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.130.820 $ 3.130.820
Total Neto $ 3.130.820
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 594.856
TOTAL OC $ 3.725.676


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.