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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1271178-83-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
25-03-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Memo49(f)_Publicidad Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1271178-52-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL
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R.U.T. |
71.369.900-4 |
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Dirección de Facturación |
Gregorio de la Fuente N°3556 |
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Comuna |
Macul
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Impuesto |
21185 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Gregorio de la Fuente N°3556 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| Despacho y facturación | Los pendones deben ser entregados a mas tardar, el día jueves 27-03-2025 a las 16:00 hrs. |
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Proveedor |
Deltagráfica |
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Razón Social |
Producciones Publicitarias Deltagrafica SpA
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R.U.T. |
76.365.718-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Deltagráfica |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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82101502
| Publicidad en carteles | 5 | Unidad | Pendones Roller impresos en papel sintético estándar 100x200 cms.
Los pendones deben ser entregados a mas tardar, el día jueves 27-03-2025 a las 16:00 hrs.
Diseño será entregado al proveedor adjudicado.
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$ 22.300,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 111.500
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$ 111.500
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Total Neto
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$ 111.500
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 21.185
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$ 132.685
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.