Orden de Compra. Nº1271178-89-CM26 "SOLICITUD 05 MATERIALES DE ASEO CORPO Orden de Compra: 1271178-89-CM26"
Recuerde que el responsable del pago es CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1271178-89-CM26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-03-2026
Nombre de la Orden de Compra SOLICITUD 05 MATERIALES DE ASEO CORPO Orden de Compra: 1271178-89-CM26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL
R.U.T. 71.369.900-4
Dirección de Unidad de Compra Gregorio de la Fuente N°3556
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado CI 1798 del sistema I/GESTION.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE MACUL
R.U.T. 71.369.900-4
Dirección de Facturación Gregorio de la Fuente N°3556
Comuna Macul
Impuesto 983828,36
Dirección de Envío de la Factura Gregorio de la Fuente N°3556
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIALIZADORA INFINITO
Razón Social COMERCIALIZADORA INFINITO SPA
R.U.T. 77.499.324-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIALIZADORA INFINITO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-8-LR25
BOLSA DE BASURA BAUSTORE 110X120 200 L PAQUETE X 10 UNIDADES RM596 (4535822) BOLSA DE BASURA BAUSTORE 110X120 200 L PAQUETE X 10 UNIDADES RM(4535822) BOLSA DE BASURA BAUSTORE 110X120 200 L PAQUETE X 10 UNIDADES RM ; Región Metropolitana de Santiago; Macul; Gregorio de la fuente 3556 Macul $ 3.044,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.814.224 $ 1.814.224
0
2239-8-LR25
BOLSA DE BASURA BAUSTORE 70X90 70 L PAQUETE X 10 UNIDADES RM1000 (4535955) BOLSA DE BASURA BAUSTORE 70X90 70 L PAQUETE X 10 UNIDADES RM(4535955) BOLSA DE BASURA BAUSTORE 70X90 70 L PAQUETE X 10 UNIDADES RM ; Región Metropolitana de Santiago; Macul; Gregorio de la fuente 3556 Macul $ 706,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 706.000 $ 706.000
0
2239-8-LR25
JABON LIQUIDO NO DESINFECTANTE WINKLER MANZANA BOTELLA 5 L RM260 (4583607) JABON LIQUIDO NO DESINFECTANTE WINKLER MANZANA BOTELLA 5 L RM(4583607) JABON LIQUIDO NO DESINFECTANTE WINKLER MANZANA BOTELLA 5 L RM ; Región Metropolitana de Santiago; Macul; Gregorio de la fuente 3556 Macul $ 5.271,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.370.460 $ 1.370.460
0
2239-8-LR25
LIMPIADOR CREMA WINKLER TRADICIONAL BOTELLA 750 ML RM200 (4588832) LIMPIADOR CREMA WINKLER TRADICIONAL BOTELLA 750 ML RM(4588832) LIMPIADOR CREMA WINKLER TRADICIONAL BOTELLA 750 ML RM ; Región Metropolitana de Santiago; Macul; Gregorio de la fuente 3556 Macul $ 1.575,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 315.000 $ 315.000
0
2239-8-LR25
ESPONJA DATIGES ANTIBACTERIAL C/FIBRA ABRASIVA RM600 (4572283) ESPONJA DATIGES ANTIBACTERIAL C/FIBRA ABRASIVA RM(4572283) ESPONJA DATIGES ANTIBACTERIAL C/FIBRA ABRASIVA RM ; Región Metropolitana de Santiago; Macul; Gregorio de la fuente 3556 Macul $ 587,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 352.200 $ 352.200
0
2239-8-LR25
TRAPERO REUTILIZABLE BAUSTORE MICROFIBRA 50X70 RM544 (4635724) TRAPERO REUTILIZABLE BAUSTORE MICROFIBRA 50X70 RM(4635724) TRAPERO REUTILIZABLE BAUSTORE MICROFIBRA 50X70 RM ; Región Metropolitana de Santiago; Macul; Gregorio de la fuente 3556 Macul $ 1.140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 620.160 $ 620.160
Total Neto $ 5.178.044
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 983.828
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 6.161.872


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.