Orden de Compra. Nº1271356-371-SE24 "MEMO 979 /CONVENIO ASEO / MOVILIZACIÓN / APORTE M"
Recuerde que el responsable del pago es Salud
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1271356-371-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-10-2024
Nombre de la Orden de Compra MEMO 979 /CONVENIO ASEO / MOVILIZACIÓN / APORTE M
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 1271359-77-LP24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Abastecimiento Salud
Razón Social Salud
R.U.T. 70.954.200-1
Dirección de Unidad de Compra Sargento aldea 898
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Salud
R.U.T. 70.954.200-1
Dirección de Facturación Sargento aldea 898
Comuna *
Impuesto 44243,4
Dirección de Envío de la Factura Sargento aldea 898
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERNANDO VELOSO OLIVA
Razón Social FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA
R.U.T. 14.205.876-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal FERNANDO VELOSO OLIVA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12141901
Cloro Cl20Bolsa BOLSA DE BASURA 50X70 CM ROLLO 10 UNIDADES MAXIPACK $ 306,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.120 $ 6.120
12141901
Cloro Cl24Unidad DESINFECTANTE SUPERFICIES AEROSOL $ 1.809,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.416 $ 43.416
47131618
Mopas húmedas40Unidad TRAPEROS HÚMEDOS ALGODÓN CON OJAL 10 UNIDADES $ 1.323,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.920 $ 52.920
12141901
Cloro Cl12Unidad DISPENSADOR AEROSOL AUTOMÁTICO AIRWICK $ 6.867,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.404 $ 82.404
47131502
Paños de limpieza40Pack PAÑOS MICROFIBRA 40X40, PACK 4 UNIDADES $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000
Total Neto $ 232.860
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 44.243
TOTAL OC $ 277.103


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.