Orden de Compra. Nº1271357-1118-SE23 "MEMO 1416/MANTENCION IMPRESORAS/LEY SEP/300"
Recuerde que el responsable del pago es Corporación Municipal de Desarrollo Social Lampa
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1271357-1118-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-12-2023
Nombre de la Orden de Compra MEMO 1416/MANTENCION IMPRESORAS/LEY SEP/300
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Abastecimiento Educación
Razón Social Corporación Municipal de Desarrollo Social Lampa
R.U.T. 70.954.200-1
Dirección de Unidad de Compra Sargento aldea 898
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Corporación Municipal de Desarrollo Social Lampa
R.U.T. 70.954.200-1
Dirección de Facturación Sargento aldea 898
Comuna Lampa
Impuesto 200831,71
Dirección de Envío de la Factura Sargento aldea 898
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 05-12-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CACERES Y BRAVO
Razón Social ANA MARIA BRAVO SUAZO SERVICIO TECNICO INFORMATICO
R.U.T. 77.638.863-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CACERES Y BRAVO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43201537
Servidores de impresora3Unidad MANTENCION IMPRESORA EPSON L6270 $ 105.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 315.900 $ 315.900
43201537
Servidores de impresora1Unidad MANTENCION IMPRESORA EPSON L6270 $ 109.309,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 109.309 $ 109.309
43201537
Servidores de impresora5Unidad MANTENCION IMPRESORA EPSON L4160 $ 105.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 526.500 $ 526.500
43201537
Servidores de impresora1Unidad MANTENCION IMPRESORA EPSON L5190 $ 105.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 105.300 $ 105.300
Total Neto $ 1.057.009
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 200.832
TOTAL OC $ 1.257.841


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.