Orden de Compra. Nº1271357-1145-SE23 "MEMO 1556-1598-224-1284-1561-1313- OFICINA/EDUCA"
Recuerde que el responsable del pago es Corporación Municipal de Desarrollo Social Lampa
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1271357-1145-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-12-2023
Nombre de la Orden de Compra MEMO 1556-1598-224-1284-1561-1313- OFICINA/EDUCA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Abastecimiento Educación
Razón Social Corporación Municipal de Desarrollo Social Lampa
R.U.T. 70.954.200-1
Dirección de Unidad de Compra Sargento aldea 898
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Corporación Municipal de Desarrollo Social Lampa
R.U.T. 70.954.200-1
Dirección de Facturación Sargento aldea 898
Comuna Lampa
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Sargento aldea 898
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 14-12-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ALFREDO
Razón Social TURISMO SANTIAGO VIP SPA
R.U.T. 76.745.458-9
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal ALFREDO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111803
Servicios de autobuses contratados1Unidad POLONIA GUTIERREZ - SECTOR SANTA INES (1402) $ 300.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 300.000 $ 300.000
78111803
Servicios de autobuses contratados1Unidad BICENTENARIO LAMPA - CERRO SAN CRISTOBAL (1267) $ 130.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 130.000 $ 130.000
78111803
Servicios de autobuses contratados4Unidad LICEO CACIQUE COLIN - MUSEO QUINTA NORMAL (1387) $ 130.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 520.000 $ 520.000
78111803
Servicios de autobuses contratados1Unidad POLONIA GUTIERREZ - SECTOR NOVICIADO (1374) $ 110.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.000 $ 110.000
78111803
Servicios de autobuses contratados2Unidad LICEO CACIQUE COLIN - CINEPLANET (1382) $ 130.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 260.000 $ 260.000
78111803
Servicios de autobuses contratados1Unidad BICENTENARIO LAMPA - BUINZOO (1194) $ 200.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.000 $ 200.000
78111803
Servicios de autobuses contratados1Unidad POLONIA GUTIERREZ - KIDZANIA (1403) $ 180.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000
78111803
Servicios de autobuses contratados1Unidad BICENTENARIO LAMPA - INACAP (1129) $ 130.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 130.000 $ 130.000
78111803
Servicios de autobuses contratados1Unidad POLONIA GUTIERREZ - TIL TIL (1400) $ 200.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 200.000 $ 200.000
Total Neto $ 2.030.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 2.030.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.