Orden de Compra. Nº
1271357-1178-SE23
"
MEMO 1486/MANTENCION/LEY SEP/NORMA/374
"
Recuerde que el responsable del pago es Corporación Municipal de Desarrollo Social Lampa
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1271357-1178-SE23
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
29-12-2023
Nombre de la Orden de Compra
MEMO 1486/MANTENCION/LEY SEP/NORMA/374
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Abastecimiento Educación
Razón Social
Corporación Municipal de Desarrollo Social Lampa
R.U.T.
70.954.200-1
Dirección de Unidad de Compra
Sargento aldea 898
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Corporación Municipal de Desarrollo Social Lampa
R.U.T.
70.954.200-1
Dirección de Facturación
Sargento aldea 898
Comuna
Lampa
Impuesto
448350,03
Dirección de Envío de la Factura
Sargento aldea 898
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
13-12-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
CACERES Y BRAVO
Razón Social
ANA MARIA BRAVO SUAZO SERVICIO TECNICO INFORMATICO
R.U.T.
77.638.863-7
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
CACERES Y BRAVO
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
42203705
Imagers o impresoras de láser seco para hacer imág
1
Unidad
MANTENCION IMPRESORA BROTHER SERIE MFC-9330 CD LIMPIEZA DE RECIPIENTE TONER, CAMBIO CORREA UNIT IMAGEN, GOMAS PICKUP ROLLER, KIT DRUM 4
$ 508.520,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 508.520
$ 508.520
42203705
Imagers o impresoras de láser seco para hacer imág
1
Unidad
MANTENCION IMPRESORA RICOH MP 2554, CAMBIO UNIDAD DE IMAGEN, CAMBIO FILM FUSOR, CAMBIO RODILLO PRESION
$ 599.130,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 599.130
$ 599.130
42203705
Imagers o impresoras de láser seco para hacer imág
1
Unidad
MANTENCION IMPRESORA KYOCERA M3655IDN SERIE KM94363F, CAMBIO UNIDAD IMAGEN GOMAS PICKUP ROLLER, KIT FUSOR COMPLETO
$ 498.079,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 498.079
$ 498.079
42203705
Imagers o impresoras de láser seco para hacer imág
1
Unidad
MANTENCION IMPRESORA KYOCERA M3655IDN SERIE KMA19F2F, CAMBIO UNIDAD IMAGEN GOMAS PICKUP ROLLER, KIT FUSOR COMPLETO
$ 255.929,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 255.929
$ 255.929
42203705
Imagers o impresoras de láser seco para hacer imág
1
Unidad
MANTENCION IMPRESORA KYOCERA M3655IDN SERIE KM943926, CAMBIO UNIDAD IMAGEN GOMAS PICKUP ROLLER, KIT FUSOR COMPLETO
$ 498.079,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 498.079
$ 498.079
Total Neto
$ 2.359.737
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 448.350
TOTAL OC
$ 2.808.087
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.