Orden de Compra. Nº1271357-1182-SE23 "ORD 77/ARREGLOS /SUBV GENERAL/ESTABLECIMIENTOS"
Recuerde que el responsable del pago es Corporación Municipal de Desarrollo Social Lampa
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1271357-1182-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 29-12-2023
Nombre de la Orden de Compra ORD 77/ARREGLOS /SUBV GENERAL/ESTABLECIMIENTOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Abastecimiento Educación
Razón Social Corporación Municipal de Desarrollo Social Lampa
R.U.T. 70.954.200-1
Dirección de Unidad de Compra Sargento aldea 898
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Corporación Municipal de Desarrollo Social Lampa
R.U.T. 70.954.200-1
Dirección de Facturación Sargento aldea 898
Comuna Lampa
Impuesto 323000
Dirección de Envío de la Factura Sargento aldea 898
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 13-12-2023
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor expresalo con flores
Razón Social EXPRESALO CON FLORES SPA
R.U.T. 77.376.631-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal expresalo con flores
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
10161707
Arreglo de flores cortadas1Unidad 2 ARREGLOS EN PEDESTAL Y 4 JARDINERA EGRESO LICEO BATUCO CENTRO CULTURAL 06/12 $ 560.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 560.000 $ 560.000
10161707
Arreglo de flores cortadas1Unidad 2 ARREGLOS EN PEDESTAL Y 2 JARDINERA EGRESO REPUBLICA DE POLONIA CENTRO CULTURAL 14/12 $ 380.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 380.000 $ 380.000
10161707
Arreglo de flores cortadas1Unidad 2 ARREGLOS EN PEDESTAL Y 2 JARDINERA EGRESO OMAR ARANDA ARAYA CENTRO CULTURAL 15/12 $ 380.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 380.000 $ 380.000
10161707
Arreglo de flores cortadas1Unidad 2 ARREGLOS EN PEDESTAL Y 2 JARDINERA EGRESO SANTA ROSA, SANTA SARA Y NORMA GONZALEZ CENTRO CULTURAL 20/12 $ 380.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 380.000 $ 380.000
Total Neto $ 1.700.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 323.000
TOTAL OC $ 2.023.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.