Orden de Compra. Nº1271357-218-AG25 "MEMO 1059/COLACIONES SADE1-2/RRHH/ 1271357-196-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es Corporación Municipal de Desarrollo Social Lampa
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1271357-218-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 18-12-2025
Nombre de la Orden de Compra MEMO 1059/COLACIONES SADE1-2/RRHH/ 1271357-196-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES
Razón Social Corporación Municipal de Desarrollo Social Lampa
R.U.T. 70.954.200-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1102 del sistema NETCORE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Corporación Municipal de Desarrollo Social Lampa
R.U.T. 70.954.200-1
Dirección de Facturación Sargento aldea 898
Comuna Lampa
Impuesto 40926
Dirección de Envío de la Factura Sargento aldea 898
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor confipaz
Razón Social COMERCIALIZADORA CONFIPAZ SPA
R.U.T. 77.984.912-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal confipaz
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202304
Jugos y néctar envasados200UnidadJUGO NECTAR,CAJA 200 ML SABORES VARIOS JUGO SPRIM 200CC DIFERENTE SABOR $ 227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.400 $ 45.400
50192109
Papas fritas o galletas tostadas200UnidadPAPAS FRITAS SABOR ORIGINAL TARRO PEQUEÑO 37 GRS. PAPA KRISPO TARRO CHICO 37 GR $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.000 $ 110.000
50161814
Dulces con azúcar o sustitutos200UnidadGOMITAS TIPO AMBORSITO BOLSA DE 25 GRS. BOLSA DE GOMITA INDIVIDUAL $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000
Total Neto $ 195.400
Descuento $ 0
Cargos $ 20.000
IVA  19  % $ 40.926
TOTAL OC $ 256.326


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.