Orden de Compra. Nº1271357-447-AG24 "M 986-987 / COLACIONES / LEY SEP / CEMPLAZA"
Recuerde que el responsable del pago es Corporación Municipal de Desarrollo Social Lampa
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1271357-447-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-08-2024
Nombre de la Orden de Compra M 986-987 / COLACIONES / LEY SEP / CEMPLAZA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Abastecimiento Educación
Razón Social Corporación Municipal de Desarrollo Social Lampa
R.U.T. 70.954.200-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Corporación Municipal de Desarrollo Social Lampa
R.U.T. 70.954.200-1
Dirección de Facturación Sargento aldea 898
Comuna Lampa
Impuesto 39158,24
Dirección de Envío de la Factura Sargento aldea 898
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor corpaz
Razón Social COMERCIALIZADORA CORPAZ SPA
R.U.T. 77.446.433-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal corpaz
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
93131608
Servicios de suministro de alimentos64UnidadDAILYFRESH, SANDWICH 140 GRAMOS, ENVASE CARTÓN TRIANGULAR. JAMON-QUESODAILYFRESH, SANDWICH 140 GRAMOS, ENVASE CARTÓN TRIANGULAR. JAMON-QUESO $ 1.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.960 $ 120.960
50161509
Productos de edulcorantes o azúcares naturales64UnidadCOMPOTA MARCA WATTS, PAQUETE DE 90 GRAMOS. MANZANACOMPOTA MARCA WATTS, PAQUETE DE 90 GRAMOS. MANZANA $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.800 $ 28.800
50221202
Cereales en barra11CajaCEREAL EN BARRA, CAJA DE 6 BARRAS, 15 GRAMOS CADA. CHOCOLATE.CEREAL EN BARRA, CAJA DE 6 BARRAS, 15 GRAMOS CADA. CHOCOLATE. $ 1.336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.696 $ 14.696
50202304
Jugos y néctar envasados64UnidadJUGO MARCA VIVO, CAJA 190ML, SIN AZUCAR AÑADIDA. BERRIESJUGO MARCA VIVO, CAJA 190ML, SIN AZUCAR AÑADIDA. BERRIES $ 260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.640 $ 16.640
Total Neto $ 181.096
Descuento $ 0
Cargos $ 25.000
IVA  19  % $ 39.158
TOTAL OC $ 245.254


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.567.313-3 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.446.433-6 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 77.883.282-8 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 77.862.443-5 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.