Orden de Compra. Nº1271357-640-AG24 "M°1042 / TICKETS Y BUSES / SEP / E361"
Recuerde que el responsable del pago es Corporación Municipal de Desarrollo Social Lampa
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 1271357-640-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 13-11-2024
Nombre de la Orden de Compra M°1042 / TICKETS Y BUSES / SEP / E361
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Abastecimiento Educación
Razón Social Corporación Municipal de Desarrollo Social Lampa
R.U.T. 70.954.200-1
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Corporación Municipal de Desarrollo Social Lampa
R.U.T. 70.954.200-1
Dirección de Facturación Sargento aldea 898
Comuna Lampa
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Sargento aldea 898
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TURISTIK
Razón Social TRANSPORTES TURISTICOS SANTIAGO LIMITADA
R.U.T. 76.033.430-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal TURISTIK
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78111803
Servicios de autobuses contratados1Unidad no definida 2 buses de turismo de primer nivel - Conductor profesional- $ 680.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 680.000 $ 680.000
14111801
Tickets o rollos de tickets52Unidad TICKET COMBINADO TELEFÉRICO-FUNICULAR CUMBRE-OASIS / ESTUDIANTE Fecha 26-11 $ 4.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 239.200 $ 239.200
14111801
Tickets o rollos de tickets6Unidad TICKET COMBINADO TELEFÉRICO-FUNICULAR CUMBRE-OASIS / ADULTO Fecha 26-11 $ 4.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.600 $ 27.600
Total Neto $ 946.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 946.800

Justificación de exención de impuesto

7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.033.430-8 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.